为进一步推进医院内部控制机制建设,规范医院经济活动。2019年6月4号,总会计师何梅组织后勤保障科、采购科、财务科、审计科等部门召开内控工作推进协调会,纪委书记刘红参加。协调会特邀第三方会计师事务所工作人员列席。
针对医院现有内控制度中政府采购、采购预算编制、合同管理、验收管理等多方面存在的风险点。各部门通过沟通协调,理顺了部门职责,确定了工作流程。总会计师何梅要求各部门从医院大局出发,提高政治站位,从政府采购工作的时效性、一致性、安全性方面去解决工作中的问题。
纪委书记刘红提出工作要求,一是规范管理制度,在落实上下功夫;二是加强部门配合,提升工作实效;三是树牢廉洁意识,实现人人廉洁平安目标。
稿件来源:审计科
拟稿人:张杰
审核人:周晓飞
签发领导:何梅